
Auditoría Financiera
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1.- Según Arthur W. Holmes la auditoría es:
a) El examen de la información por una tercera persona distinta de quien la preparó y del usuario, con la intención de establecer su veracidad.
b) La actividad por la cual se verifica la corrección contable de las cifras de los estados financieros.
c) El examen critico y sistemático de la actuación y los documentos financieros y jurídicos en que se refleja.
d) La información financiera, administrativa y operacional de una entidad es confiaba, veraz y oportuna.
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Multiple Choice
2.- ¿Cuál es el alcance de la Auditoría?
a) Es la profundidad que tiene un arbitraje realizado según los objetivos que se quieran buscar.
b) Es el control y registro de los gastos e ingresos y demás operaciones económicas que realiza una empresa o entidad.
c) Es el conjunto de efectivo de una empresa destinado a cubrir requerimientos extraordinarios y urgentes en el corto plazo.
d) Es la ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas.
3
Multiple Choice
3. ¿Qué es la limitación inherente?
a) Cuando el auditor no puede aplicar parcial o totalmente uno o varios procedimientos de auditoria.
b) Cuando el auditor puede aplicar parcial o totalmente uno o varios procedimientos de auditoria.
c) El riesgo en ausencia de acciones de administración para alterar o reducir su probabilidad de ocurrencia e impacto.
d) El riesgo en ausencia de acciones de administración para reducir su probabilidad de ocurrencia e impacto.
4
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4. ¿Cuántos son los tipos de auditoría externa?
a) 4
b) 6
c) 1
d) 2
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5. ¿Cuál es el objetivo principal de la auditoría financiera?
a) Proporcionar información de hechos económicos, financieros y sociales suscitados en una empresa, de forma continua, ordenada y sistemática.
b) La revisión o examen de los estados financieros por parte de un contador público distinto del que preparó la información contable, con la finalidad de establecer su razonabilidad, a fin de aumentar la utilidad que la información posee.
c) Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar el ciclo económico.
d) Mejorar la transparencia y comparabilidad de la información financiera a nivel global, mediante un lenguaje común utilizable por los distintos mercados capitales.
6
Multiple Choice
6. ¿Cuándo se realiza una auditoria financiera?
a) Como mínimo es obligatorio que todos los procesos del sistema sean auditados por lo menos una vez al año.
b) Como mínimo es obligatorio que todos los procesos del sistema sean auditados cada dos años.
c) No es obligatorio que todos los procesos del sistema sean auditados.
d) Es obligatorio que todos los procesos del sistema sean auditados cada tres años.
7
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7. ¿Cuál es el objetivo principal de la auditoría forense?
a) Evaluar la calidad de los productos de una empresa.
b) Investigar la satisfacción de los clientes de una empresa.
c) Detectar y prevenir el fraude, la corrupción, el lavado de dinero y otros delitos financieros dentro de una organización.
d) Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional en una empresa.
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8. ¿Cuál es el objetivo que evalúa el tipo de auditoría financiera?
a) Evaluar la efectividad de los controles internos de una organización.
b) Evaluar y prevenir fraudes y delitos financieros en una organización.
c) Evaluar la exactitud, integridad y confiabilidad de la información financiera presentada.
d) Evaluar la eficiencia operativa de una organización.
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Multiple Choice
9. ¿Por qué es importante la auditoria?
a) A través de los resultados de una auditoría, las empresas pueden implementar estrategias y medidas para lograr un mejor control financiero y de gestión.
b) A través de los resultados de una auditoría, las empresas pueden mejorar algún a estrategia para lograr un mejor control financiero y de gestión.
c) A través de los resultados de una auditoría, las empresas pueden medir medidas de las cuales podrán ayudar para lograr un mejor control financiero y de gestión.
d) A través de los resultados de una auditoría, las empresas pueden pensar una estrategia para lograr un mejor control financiero y de gestión.
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10. ¿Cuál de los siguientes enunciados pertenece a la auditoria de calidad?
a) Es un proceso sistemático y detallado de revisión de los registros financieros de una organización.
b) Es un proceso sistemático y objetivo que se realiza para evaluar si una organización cumple con los requisitos y estándares de calidad establecidos.
c) Es una herramienta de gestión que busca evaluar la eficacia y eficiencia de los procesos y actividades llevados a cabo por una organización.
d) Es una rama especializada de la auditoría que se enfoca en la investigación de posibles fraudes o delitos financieros dentro de una organización.
1.- Según Arthur W. Holmes la auditoría es:
a) El examen de la información por una tercera persona distinta de quien la preparó y del usuario, con la intención de establecer su veracidad.
b) La actividad por la cual se verifica la corrección contable de las cifras de los estados financieros.
c) El examen critico y sistemático de la actuación y los documentos financieros y jurídicos en que se refleja.
d) La información financiera, administrativa y operacional de una entidad es confiaba, veraz y oportuna.
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