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Control Interno

Authored by ruben moreira

Business

12th Grade

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Situación: La empresa "XYZ S.A." ha identificado que necesita implementar un sistema de control para la gestión de inventarios. Sin embargo, el costo de adquirir un software avanzado es elevado en comparación con el tamaño y el volumen de operaciones de la empresa.

¿Qué factores debería considerar la gerencia de "XYZ S.A." al decidir si implementar o no este control de inventario?

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2.

MULTIPLE SELECT QUESTION

45 sec • 1 pt

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La empresa "XYZ S.A." ha identificado que necesita implementar un sistema de control para la gestión de inventarios. Sin embargo, el costo de adquirir un software avanzado es elevado en comparación con el tamaño y el volumen de operaciones de la empresa.

¿Cómo podrían justificar la decisión de no invertir en un sistema costoso?

Argumentar que la implementación de un software costoso no es sostenible para su presupuesto y que los beneficios no compensarían la inversión.

Fortalecer los controles manuales, capacitar al personal, y realizar auditorías periódicas para mantener el control sin necesidad de inversión elevada.

  • Podría optar por aplazar la mejora de los controles, argumentando que los problemas actuales no son lo suficientemente significativos como para una inversión o cambios.

  • Podría decidir utilizar un software gratuito sin evaluar si se adapta adecuadamente a las necesidades de la empresa, confiando en que cualquier herramienta será suficiente.

3.

MULTIPLE SELECT QUESTION

45 sec • 1 pt

En la empresa "ABC Ltda.", un empleado del departamento de contabilidad ingresó incorrectamente una cifra en el sistema contable, lo que llevó a un reporte financiero erróneo que afectó las decisiones de inversión.

¿Cuáles podrían ser las consecuencias de este error?

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Reputación dañada para futuros negocios.

Pérdida de confianza externa.

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4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

La misma empresa "ABC Ltda.", un empleado del departamento de contabilidad ingresó incorrectamente una cifra en el sistema contable, lo que llevó a un reporte financiero erróneo que afectó las decisiones de inversión.

¿Qué medidas podría implementar "ABC Ltda." para reducir la probabilidad de errores humanos en el futuro?

Implementar controles de doble verificación en las entradas de datos

Aumentar la cantidad de empleados encargados del ingreso de datos

Permitir que solo los empleados más experimentados ingresen cifras sin verificación

Realizar revisiones anuales en lugar de auditorías periódicas para reducir costos

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

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Dos empleados de la empresa "Def Consultores" han estado manipulando facturas para obtener beneficios personales. Ambos conocen bien los controles internos de la empresa y han encontrado formas de evadirlos.

¿Qué estrategias debería adoptar "Def Consultores" para prevenir la colusión y garantizar la efectividad de los controles internos?

Asegurarse de que un solo empleado maneje todo el proceso de autorización y registro para mayor control

Permitir que los empleados auditen sus propios registros para fomentar la responsabilidad

Reducir la cantidad de controles para hacer los procesos más rápidos

Separar las funciones de autorización, registro y control de transacciones entre diferentes empleados

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

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Dos empleados de la empresa "Def Consultores" han estado manipulando facturas para obtener beneficios personales. Ambos conocen bien los controles internos de la empresa y han encontrado formas de evadirlos.

¿Qué medidas pueden garantizar la efectividad de los controles internos en "Def Consultores"?

Evitar auditorías para generar confianza entre los empleados

Realizar revisiones internas solo una vez al año para reducir costos

Implementar auditorías internas periódicas y revisiones aleatorias

Implementar auditorías internas periódicas y revisiones anunciadas

Confiar exclusivamente en la auditoría externa para detectar cualquier irregularidad

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

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Un empleado de "GHI Corp." ha estado falsificando documentos para desviar fondos a su cuenta personal. A pesar de la existencia de controles internos, el fraude no fue detectado durante meses. •

¿Qué tipo de controles internos podrían haber ayudado a detectar este fraude?

Permitir acceso a la información a todos los empleados para mejorar la transparencia

Confiar en que los empleados siempre actúan con honestidad sin necesidad de controles adicionales

Realizar auditorías internas ante la sospecha de un problema

Limitar el acceso a la información y documentación a solo aquellos empleados que lo necesiten

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